Orden de Compra. Nº450-1-SE19 "Arriendo de Generador de Electricidad Ruta Costumbrista 2019 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-1-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Generador de Electricidad Ruta Costumbrista 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 450-186-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 02/01/2019 $1.800.000 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 287394,95798
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUREYE ARRIENDOS LIMITADA.
Razón Social LUREYE ARRIENDOS LIMITADA
R.U.T. 77.030.540-3
Sucursal LUREYE ARRIENDOS LIMITADA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111601
Generadores diesel1UnidadArriendo generador electricidad trifasico de 40KVA, insonorizado de 220/380V, con estanque de combustible lleno, para ruta costumbrista días 6,7,12,13,20,26 y 27 de Enero, 2,3,10,15,16,17 y 27 de Febrero y 3,9, 10 y 17 de Marzo 2019, traslado por proveedoVALIDEZ DE LA OFERTA: 10 DIAS HABILES. $ 1.512.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.605 $ 1.512.605
Total Neto $ 1.512.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.395
TOTAL OC $ 1.800.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.