Orden de Compra. Nº450-119-AG20 "Materiales de Oficina Proyecto Fortaleciendo Empre"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-119-AG20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Proyecto Fortaleciendo Empre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/261 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 31932,8364
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor artelibros
Razón Social VERONICA VALESKA ALT HENRIQUEZ
R.U.T. 10.130.163-K
Sucursal artelibros
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
Blocs de dibujo20UnidadBlock de apuntes ColonBlock de apuntes Colon $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.892
44111905
Pizarras para plumón y accesorios20UnidadPlumon de pizarra Artel varios coloresPlumon de pizarra Artel varios colores $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.286
44111905
Pizarras para plumón y accesorios18UnidadPlumon permanente Artel varios coloresPlumon permanente Artel varios colores $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.076
44121701
Lápiz pasta50UnidadLápiz pasta BicLápiz pasta Bic $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
14121503
Cartulina70UnidadPliegos de cartulinas variados coloresPliegos de cartulinas variados colores $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.570 $ 10.588
43201801
Unidades de discos flexibles12UnidadPendrive de 16GBPendrive de 16GB $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.488 $ 58.487
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadCuadernos universitarios TorreCuadernos universitarios Torre $ 1.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.760 $ 22.756
44121706
Lápices de madera8UnidadCaja de lápices grafitoCaja de lápices grafito $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.376 $ 13.378
Total Neto $ 168.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.