Orden de Compra. Nº450-155-AG26 "MATERIAL DE LIBRERIA OFICINA DISCAPACIDAD Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-108-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-155-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA OFICINA DISCAPACIDAD Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-108-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1140501003001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 13668,6
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina30UnidadCARTULINA PLIEGO DE 50X70CM, 5 UNIDADES COLOR ROJO, 5 UNIDADES COLOR CELESTE, 5 UNIDADES COLOR AMARILLO, 5 UNIDADES COLOR NARANJOS, 5 UNIDADES COLOR VERDE AGUA, 5 UNIDADES COLOR ROSADO.   $ 1.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.880 $ 32.880
60123001
Figuras de goma Eva30UnidadPLIEGOS DE GOMA EVA LISA DE 40X60 CM 1.8 MM COLORES VARIADOS  $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
60123001
Figuras de goma Eva20UnidadGOMA EVA DE 40X60 CM GLITTER COLORES VARIADOS.  $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
14121503
Cartulina2PaquetePAQUETE DE OPALINA LISA EXTRA BLANCA PREMIUM 200 GRS CARTA 100 HOJAS POR PAQUETE.  $ 10.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.540 $ 21.540
Total Neto $ 71.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.669
TOTAL OC $ 85.609


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.