Orden de Compra. Nº
450-161-AG26
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MATERIALES DE LIBRERIA PROYECTO PASCUA DE RESURRECCION 4 A 7 2026 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-92-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
450-161-AG26
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE LIBRERIA PROYECTO PASCUA DE RESURRECCION 4 A 7 2026 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-92-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/339-1140583029002 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna N°277
Comuna
Río Negro
Impuesto
34167,7
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Beatrise Ximena
Razón Social
BEATRISE XIMENA JARA MOLINA
R.U.T.
9.753.610-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Beatrise Ximena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
30
Unidad
PLIEGO CARTON FORRADO BLANCO
$ 839,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.170
$ 25.170
14111525
Papel multiuso
15
Unidad
CINTA RASO DE 4 CMS
$ 1.341,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.115
$ 20.115
14111525
Papel multiuso
20
Unidad
SET DE 4 AGUJA LANA PLASTICOS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
LANA ECONOMICA 50GRS
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
14111525
Papel multiuso
30
Unidad
BLOCK PAPEL ENTRETENIDO TORRE
$ 1.848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.440
$ 55.440
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
PLUMON PERMANENTE FABER CASTELL
$ 579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.790
$ 5.790
14111525
Papel multiuso
2
Unidad
SILICONA 7MM POR KILO
$ 6.722,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.444
$ 13.444
14111525
Papel multiuso
15
Unidad
PLUMON DE 12 COLORES TORRE
$ 579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.685
$ 8.685
14111525
Papel multiuso
6
Unidad
RESMA HOJA CARTA EQUALIT
$ 5.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.796
$ 35.796
Total Neto
$ 179.560
Descuento
$ 0
Cargos
$ 270
IVA
19
%
$ 34.168
TOTAL OC
$ 213.998
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.