Orden de Compra. Nº450-161-AG26 "MATERIALES DE LIBRERIA PROYECTO PASCUA DE RESURRECCION 4 A 7 2026 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-92-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-161-AG26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PROYECTO PASCUA DE RESURRECCION 4 A 7 2026 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-92-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/339-1140583029002 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 34167,7
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Beatrise Ximena
Razón Social BEATRISE XIMENA JARA MOLINA
R.U.T. 9.753.610-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Beatrise Ximena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso30UnidadPLIEGO CARTON FORRADO BLANCO  $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.170 $ 25.170
14111525
Papel multiuso15UnidadCINTA RASO DE 4 CMS  $ 1.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.115 $ 20.115
14111525
Papel multiuso20UnidadSET DE 4 AGUJA LANA PLASTICOS  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111525
Papel multiuso10UnidadLANA ECONOMICA 50GRS  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
14111525
Papel multiuso30UnidadBLOCK PAPEL ENTRETENIDO TORRE  $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.440 $ 55.440
14111525
Papel multiuso10UnidadPLUMON PERMANENTE FABER CASTELL  $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.790
14111525
Papel multiuso2UnidadSILICONA 7MM POR KILO  $ 6.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.444 $ 13.444
14111525
Papel multiuso15UnidadPLUMON DE 12 COLORES TORRE  $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.685 $ 8.685
14111525
Papel multiuso6UnidadRESMA HOJA CARTA EQUALIT  $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.796 $ 35.796
Total Neto $ 179.560
Descuento $ 0
Cargos $ 270
IVA  19  % $ 34.168
TOTAL OC $ 213.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.