Orden de Compra. Nº450-245-SE19 "Servicio de Coffe Programa Habitabilidad 2018"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-245-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffe Programa Habitabilidad 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 450-19-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/402 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 5700
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2019
TítuloDescripción
Lugar EntregaSalón Cultural Río Negro.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dulce Imagen Río Negro
Razón Social GIMENA DEL CARMEN CARCAMO RADDATZ
R.U.T. 10.394.776-6
Sucursal Dulce Imagen Río Negro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas10Unidad- 1 café o té o leche o combinación en taza de 200cc aprox. - 1 vaso de jugo de 200cc (Watt, Andina o equivalente). - 1 pan miga en triangulo de jamón o queso o pasta huevo o pasta pollo morrón. (a elección del mandante una o más variedades). - 3 galletas confección casera variedad. - 1 porción de queque. - 1 tapadito de lechuga/quesillo o lechuga/pastas o solo pasta o jamón o queso. Servicio de Coffe 2, según Convenio Suministro Licitación 450-19-LE19. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 30.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.700
TOTAL OC $ 35.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.