Orden de Compra. Nº
450-285-MC19
"
Material Escolar Programa 4 a 7 2019
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
450-285-MC19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
06-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
Material Escolar Programa 4 a 7 2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/416 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna N°277
Comuna
Río Negro
Impuesto
73988,233545
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
artelibros
Razón Social
VERONICA VALESKA ALT HENRIQUEZ
R.U.T.
10.130.163-K
Sucursal
artelibros
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
3
Caja
Cajas de 12 unidades de marcadores de pizarra
Cajas de 12 unidades de marcadores de pizarra
$ 7.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.177
$ 21.176
44121708
Marcadores
3
Caja
Cajas de 12 unidades de marcadores permanentes
Cajas de 12 unidades de marcadores permanentes
$ 7.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.177
$ 21.176
44121707
Lápices de colores
30
Caja
Caja de lapices color artel 12 unid.
Caja de lapices color artel 12 unid.
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.830
$ 37.815
44121709
Lápices de cera
30
Caja
Caja lápiz cera torre
Caja lápiz cera torre
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.870
$ 42.857
60121108
Croqueras
15
Unidad
Croquera carta torre
Croquera carta torre
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.515
$ 31.513
14111610
Cartulina
30
Unidad
Cartulina artel pliego
Cartulina artel pliego
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
60121112
Cartón piedra
10
Unidad
Cartón piedra pliego
Cartón piedra pliego
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.807
60121108
Croqueras
30
Unidad
Cuaderno universitario Artel 100 hojas
Cuaderno universitario Artel 100 hojas
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.980
$ 28.992
60121109
Blocs de dibujo
50
Unidad
Block dibujo medium Proarte
Block dibujo medium Proarte
$ 1.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.150
$ 65.126
14111506
Papel para impresora del ordenador
5
Unidad
Resma oficio torre
Resma oficio torre
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605
$ 12.605
14111506
Papel para impresora del ordenador
5
Unidad
Resma carta torre
Resma carta torre
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605
$ 12.605
31201610
Colas
20
Unidad
Cola fría 125 g Proarte
Cola fría 125 g Proarte
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.807
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
20
Unidad
Tempera 12 colores Proarte
Tempera 12 colores Proarte
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.620
$ 33.613
60123601
Pegamento de purpurina
15
Unidad
Pegamento en barra stick fix 40 gr henkel
Pegamento en barra stick fix 40 gr henkel
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.915
$ 18.908
11111808
Arcilla común
20
Unidad
Greda 1 kg torre
Greda 1 kg torre
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.807
Total Neto
$ 389.412
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.988
TOTAL OC
$ 463.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.