Orden de Compra. Nº450-285-MC19 "Material Escolar Programa 4 a 7 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-285-MC19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Material Escolar Programa 4 a 7 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/416 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 73988,233545
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor artelibros
Razón Social VERONICA VALESKA ALT HENRIQUEZ
R.U.T. 10.130.163-K
Sucursal artelibros
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores3CajaCajas de 12 unidades de marcadores de pizarraCajas de 12 unidades de marcadores de pizarra $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.177 $ 21.176
44121708
Marcadores3CajaCajas de 12 unidades de marcadores permanentesCajas de 12 unidades de marcadores permanentes $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.177 $ 21.176
44121707
Lápices de colores30CajaCaja de lapices color artel 12 unid.Caja de lapices color artel 12 unid. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.830 $ 37.815
44121709
Lápices de cera30CajaCaja lápiz cera torreCaja lápiz cera torre $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.870 $ 42.857
60121108
Croqueras15UnidadCroquera carta torreCroquera carta torre $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.515 $ 31.513
14111610
Cartulina30UnidadCartulina artel pliegoCartulina artel pliego $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
60121112
Cartón piedra10UnidadCartón piedra pliegoCartón piedra pliego $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.807
60121108
Croqueras30UnidadCuaderno universitario Artel 100 hojasCuaderno universitario Artel 100 hojas $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.980 $ 28.992
60121109
Blocs de dibujo50UnidadBlock dibujo medium ProarteBlock dibujo medium Proarte $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.150 $ 65.126
14111506
Papel para impresora del ordenador5UnidadResma oficio torreResma oficio torre $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
14111506
Papel para impresora del ordenador5UnidadResma carta torreResma carta torre $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
31201610
Colas20UnidadCola fría 125 g ProarteCola fría 125 g Proarte $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional20UnidadTempera 12 colores ProarteTempera 12 colores Proarte $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.613
60123601
Pegamento de purpurina15UnidadPegamento en barra stick fix 40 gr henkelPegamento en barra stick fix 40 gr henkel $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.915 $ 18.908
11111808
Arcilla común20UnidadGreda 1 kg torreGreda 1 kg torre $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807
Total Neto $ 389.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.988
TOTAL OC $ 463.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.