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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
450-316-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALMUERZO PARA 25 PERSONAS USUARIOS PDTI, WETRIPANTU. UDEL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-191-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
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R.U.T. |
69.210.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N°277 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
23949,405 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N°277 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sara Edith |
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Razón Social |
SARA EDITH MARTÍNEZ BARRIL
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R.U.T. |
9.016.272-1 |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sara Edith |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | ALMUERZO PARA 25 USUARIOS PDTI, CONSISTENTE EN UN PLATO DE MOTE MAPUCHE, CON SOPAIPILLAS Y MUDAY, SERVIDOS EN LA CASONA DE LOS CASTAÑOS EN HORARIO DE 13:00 HRS. A 15:00.-, PARA EL 25 DE JUNIO DEL 2024. EL ADJUDICATARIO DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE UN CACIQUE QUE ES COMIDA AUTENTICA MAPUCHE WILLICHE. | |
$ 126.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.050
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$ 126.050
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Total Neto
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$ 126.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.949
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$ 149.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.