Orden de Compra. Nº450-316-AG24 " ALMUERZO PARA 25 PERSONAS USUARIOS PDTI, WETRIPANTU. UDEL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-191-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-316-AG24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ALMUERZO PARA 25 PERSONAS USUARIOS PDTI, WETRIPANTU. UDEL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-191-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.86.004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 23949,405
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sara Edith
Razón Social SARA EDITH MARTÍNEZ BARRIL
R.U.T. 9.016.272-1
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sara Edith
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadALMUERZO PARA 25 USUARIOS PDTI, CONSISTENTE EN UN PLATO DE MOTE MAPUCHE, CON SOPAIPILLAS Y MUDAY, SERVIDOS EN LA CASONA DE LOS CASTAÑOS EN HORARIO DE 13:00 HRS. A 15:00.-, PARA EL 25 DE JUNIO DEL 2024. EL ADJUDICATARIO DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE UN CACIQUE QUE ES COMIDA AUTENTICA MAPUCHE WILLICHE.  $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
Total Neto $ 126.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.949
TOTAL OC $ 149.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.