Orden de Compra. Nº450-317-AG24 "TRANSPORTE DESDE RÍO NEGRO A UNIVERSIDAD AUSTRAL DE VALDIVIA IDA Y REGRESO 24 USUARIOS. CURSO DE INCUBACIÓN, ALIMENTACIÓN Y ENFERMEDADES DE LAS AVES, PDTI. UDEL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-183-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-317-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DESDE RÍO NEGRO A UNIVERSIDAD AUSTRAL DE VALDIVIA IDA Y REGRESO 24 USUARIOS. CURSO DE INCUBACIÓN, ALIMENTACIÓN Y ENFERMEDADES DE LAS AVES, PDTI. UDEL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-183-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.86.004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "VIVACADITO"
Razón Social VALESKA LISSETTE BÓRQUEZ HERRERA
R.U.T. 16.047.724-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal "VIVACADITO"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadVIAJE A LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE VALDIVIA, PARA EL DÍA 4 DE JULIO DEL 2024. EL VIAJE CONSIDERA IDA A LAS 08:30 AM DESDE PLAZA DE ARMAS DE RÍO NEGRO Y EL REGRESO A LAS 16: 00 HORAS DESDE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL DE VALDIVIA A LA PLAZA DE ARMAS DE RÍO NEGRO. SE REQUERE UN BUS PARA 24 PASAJEROS.  $ 269.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.999 $ 269.999
Total Neto $ 269.999
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 269.999

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.103.113-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.903.181-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.689.711-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.947.348-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 16.047.724-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 17.561.199-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 11.844.234-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.