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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
450-322-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SSD y Pendrive Oficina de Transparencia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
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R.U.T. |
69.210.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna N°277 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
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R.U.T. |
69.210.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N°277 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
24,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N°277 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FORWARD SYSTEMS LTDA. |
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Razón Social |
AHUMADA CABELLO LIMITADA
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R.U.T. |
77.070.080-9 |
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Sucursal |
FORWARD SYSTEMS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-7-LP14
| | 1 | | (1584136 )PENDRIVE VERBATIM PINSTRIPE 128 GB UNIDAD 1586034 | (1584136) PENDRIVE VERBATIM PINSTRIPE 128 GB UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $2,75 |
US$ 55,00
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US$ 0,00
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US$ 2,75
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US$ 55,00
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US$ 57,75
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0 2239-7-LP14
| | 1 | | (1551306 )SSD KINGSTON A400 480GB UNIDAD 1553188 | (1551306) SSD KINGSTON A400 480GB UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $3,5 |
US$ 70,00
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US$ 0,00
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US$ 3,50
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US$ 70,00
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US$ 73,50
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Total Neto
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US$ 131,25
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 24,94
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 156,19
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.