Orden de Compra. Nº450-386-SE24 "SERVICIO CARGUIO Y TRANSPORTE DE ARIDOS COMUNA DE RIO NEGRO DESDE 450-36-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-386-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CARGUIO Y TRANSPORTE DE ARIDOS COMUNA DE RIO NEGRO DESDE 450-36-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 450-36-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.04.445 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 688186,08
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HARDY MARCIAL LOPETEGUI ARTIAGA
Razón Social HARDY MARCIAL LOPETEGUI ARTIAGA
R.U.T. 11.925.242-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HARDY MARCIAL LOPETEGUI ARTIAGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101611
Camiones de transporte144UnidadVALOR POR KILOMETRO SEGUN DETALLE EN SOLICITUD ADJUNTAVALOR POR KILOMETRO, DE TRASLADO DE MATERIAL PETREO, EN LUGAR A DEIGNAR POR EL COMPRADOR $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.024 $ 363.024
11111611
Grava192Metro CúbicoMATERIAL PETREO SEGUN DETALLE EN SOLICITUD ADJUNTAMATERIAL PETREO $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.581.440 $ 2.581.440
11111611
Grava192Metro CúbicoSERVICIO DE DESPARRAME MATERIAL SEGUN DETALLE EN SOLICITUD ADJUNTASERVICIO DE DESPARRAME DE MATERIAL PETREO, EN LUGAR A DESIGNAR POR EL COMPRADOR $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 677.568 $ 677.568
Total Neto $ 3.622.032
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 688.186
TOTAL OC $ 4.310.218


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.