Orden de Compra. Nº450-397-MC19 "Artículos de librería Talleres Programa MJH"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-397-MC19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Artículos de librería Talleres Programa MJH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 31932,73152
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor artelibros
Razón Social VERONICA VALESKA ALT HENRIQUEZ
R.U.T. 10.130.163-K
Sucursal artelibros
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro80UnidadCuaderno Collegue 80 hojas TorreCuaderno Collegue 80 hojas Torre $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.560 $ 66.560
44122011
Carpetas para archivos81UnidadCarpetas plastificadas TorreCarpetas plastificadas Torre $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.020 $ 34.034
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices80UnidadLápices pasta Bic azulLápices pasta Bic azul $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
60121502
Rotuladores de base disolvente30UnidadPlumones de pizarra Artel color negroPlumones de pizarra Artel color negro $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.428
27112904
Pistola de resina1UnidadPistola de silicona ArtelPistola de silicona Artel $ 3.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.859 $ 3.859
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadCuadrillos adhesivo multiusoCuadrillos adhesivo multiuso $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.194
14111606
Papel artístico o papel Kraft80PliegoPliegos de papel krafPliegos de papel kraf $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.720 $ 10.752
14121503
Cartulina80PliegoPliegos cartulina blanca ArtelPliegos cartulina blanca Artel $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.440 $ 11.440
Total Neto $ 168.067
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.933
TOTAL OC $ 200.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.