Orden de Compra. Nº450-407-AG20 "Materiales Proyecto Actividad Recreativa Fase 3 De"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-407-AG20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales Proyecto Actividad Recreativa Fase 3 De
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/629 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 19134,1324
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor artelibros
Razón Social VERONICA VALESKA ALT HENRIQUEZ
R.U.T. 10.130.163-K
Sucursal artelibros
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva50UnidadGoma eva color de 40 x 60 cms.Goma eva color de 40 x 60 cms. $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.445
60123001
Figuras de goma Eva50UnidadGoma eva Glitter de 40 x 60 cms.Goma eva Glitter de 40 x 60 cms. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 28.992
12352310
Siliconas6UnidadPistola silicona chicaPistola silicona chica $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.056 $ 13.059
12352310
Siliconas5UnidadSilicona barra de 12 unidadesSilicona barra de 12 unidades $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830 $ 4.832
14111610
Cartulina100UnidadCartulina color de 55 x 77 cms.Cartulina color de 55 x 77 cms. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
14111610
Cartulina50UnidadCartón forradoCartón forrado $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.387
60121501
Rotuladores de base acuosa8UnidadPlumon de 12 coloresPlumon de 12 colores $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.714
44121618
Tijeras5UnidadTijera de oficinaTijera de oficina $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.675 $ 5.673
Total Neto $ 100.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.134
TOTAL OC $ 119.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.