Orden de Compra. Nº450-442-AG24 "VEROSTOP (PAQUETE DE 10 TIRAS). MEDICAMENTO OPERATIVO SANITARIO APÍCOLA PRIMAVERA DE AGRICULTORES. PRODESAL. UDEL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-291-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-442-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2024
Nombre de la Orden de Compra VEROSTOP (PAQUETE DE 10 TIRAS). MEDICAMENTO OPERATIVO SANITARIO APÍCOLA PRIMAVERA DE AGRICULTORES. PRODESAL. UDEL. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 450-291-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.004.001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 173312,3
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SATRO LTDA
Razón Social DEPOSITO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS VETERINARIOS SATRO LTDA.
R.U.T. 76.088.582-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SATRO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102507
Clorhidrato de piperidolato83PaqueteVEROSTOP (PAQUETE 10 TIRAS)  $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.170 $ 912.170
Total Neto $ 912.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.312
TOTAL OC $ 1.085.482


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.831.211-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.564.685-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.564.685-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.088.582-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.914.035-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.