|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
450-450-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Pintura Mantenimiento y reparación |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
|
|
R.U.T. |
69.210.300-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 277 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
|
|
R.U.T. |
69.210.300-9 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N°277 |
|
Comuna |
Río Negro
|
|
Impuesto |
30004,0324 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N°277 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-12-2013 |
|
|
|
Proveedor |
Easy S.A. - Osorno |
|
Razón Social |
EASY S A
|
|
R.U.T. |
96.671.750-5 |
|
Sucursal |
Easy S.A. - Osorno |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211505
| Pinturas aceitosas | 8 | Galón | Pintura alto trafico para canchas color verde (cod. 448021) | Pintura alto trafico para canchas color verde (cod. 448021) |
$ 19.739,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 157.912
|
$ 157.916
|
|
|
Total Neto
|
$ 157.916
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 30.004
|
|
$ 187.920
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.