Orden de Compra. Nº450-49-AG26 "MATERIALES DE ASEO PRLAC 2025 generada por invitación a compra ágil: 450-32-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-49-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PRLAC 2025 generada por invitación a compra ágil: 450-32-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.77.101 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 7978,48
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANVICK CHILE
Razón Social ANVICK CHILE LIMITADA
R.U.T. 78.076.718-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANVICK CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario6CajaMASCARILLA QUIRURGICA TRIPLE PLIEGUE DESCARTABLES X 50 UNIDADES CADA CAJAMASCARILLA QUIRURGICA TRIPLE PLIEGUE DESCARTABLES X 50 UNIDADES CADA CAJA $ 5.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.420 $ 30.420
53131608
Jabones4UnidadJABON LIQUIDO CREMA DE MINIMO 700MLJABON LIQUIDO CREMA DE MINIMO 700ML $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.196 $ 5.196
53131608
Jabones4UnidadLAVALOZAS QUIX DE 750MLJABON LIQUIDO HIGIENIZANTE KADUS 900 ML $ 1.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.376 $ 6.376
Total Neto $ 41.992
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.978
TOTAL OC $ 49.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.