Orden de Compra. Nº450-504-SE23 "ARRIENDO CAMION HIDROELEVADOR MANTENCION LUMINARIAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-504-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CAMION HIDROELEVADOR MANTENCION LUMINARIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 478809,5
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sergio Barrientos
Razón Social SERGIO BARRIENTOS MORA
R.U.T. 7.171.531-0
Sucursal sergio Barrientos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión13UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION HODRO ELEVADOR CON CHOFER PARA REALIZACION DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENCION DE LUMINARIAS PUBLICAS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LUMINARIAS, COMBUSTIBLE Y GASTOS GENERALES EN HORARIO DE 08:00 A 18:00HRS.SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION HODRO ELEVADOR CON CHOFER PARA REALIZACION DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENCION DE LUMINARIAS PUBLICAS. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LUMINARIAS, COMBUSTIBLE Y GASTOS GENERALES EN HORARIO DE 08:00 A $ 193.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.050 $ 2.520.050
Total Neto $ 2.520.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 478.810
TOTAL OC $ 2.998.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.