|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
450-587-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, OTROS, CEREMONIA DE CIERRE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
|
|
R.U.T. |
69.210.300-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna N°277 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
|
|
R.U.T. |
69.210.300-9 |
|
Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N°277 |
|
Comuna |
Río Negro
|
|
Impuesto |
23949,12 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N°277 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Beatrise Ximena |
|
Razón Social |
BEATRISE XIMENA JARA MOLINA
|
|
R.U.T. |
9.753.610-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Beatrise Ximena |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53141501
| Alfileres rectos | 8 | Caja | CAJA ALFILERES DE GANCHO | |
$ 421,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.368
|
$ 3.368
|
14111525
| Papel multiuso | 100 | Unidad | OPALINA HOJA TAMAÑO CARTA | |
$ 210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.000
|
$ 21.000
|
60121112
| Cartón piedra | 20 | Unidad | CARTÓN PIEDRA PLIEGO | |
$ 2.018,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.360
|
$ 40.360
|
60123001
| Figuras de goma Eva | 20 | Unidad | GOMA EVA CON GLITTER PLIEGO | |
$ 1.008,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.160
|
$ 20.160
|
13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 100 | Unidad | BARRA DE SILICONA UND. | |
$ 126,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.600
|
$ 12.600
|
14111610
| Cartulina | 34 | Unidad | CARTULINA PLIEGO | |
$ 420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.280
|
$ 14.280
|
14111606
| Papel artístico o papel Kraft | 20 | Pliego | CARTULINA ESPAÑOLA PLIEGO | |
$ 714,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.280
|
$ 14.280
|
|
|
Total Neto
|
$ 126.048
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.949
|
|
$ 149.997
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.