Orden de Compra. Nº450-587-SE25 "ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, OTROS, CEREMONIA DE CIERRE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-587-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, OTROS, CEREMONIA DE CIERRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 23949,12
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Beatrise Ximena
Razón Social BEATRISE XIMENA JARA MOLINA
R.U.T. 9.753.610-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Beatrise Ximena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos8CajaCAJA ALFILERES DE GANCHO  $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.368 $ 3.368
14111525
Papel multiuso100UnidadOPALINA HOJA TAMAÑO CARTA  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
60121112
Cartón piedra20UnidadCARTÓN PIEDRA PLIEGO  $ 2.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.360 $ 40.360
60123001
Figuras de goma Eva20UnidadGOMA EVA CON GLITTER PLIEGO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ100UnidadBARRA DE SILICONA UND.  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
14111610
Cartulina34UnidadCARTULINA PLIEGO  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
14111606
Papel artístico o papel Kraft20PliegoCARTULINA ESPAÑOLA PLIEGO  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
Total Neto $ 126.048
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.949
TOTAL OC $ 149.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.