Orden de Compra. Nº
450-638-MC19
"
Artículos Escritorio Programa 4 a 7 2019
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
450-638-MC19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
19-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
Artículos Escritorio Programa 4 a 7 2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna N°277
Comuna
Río Negro
Impuesto
21578,571301
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
artelibros
Razón Social
VERONICA VALESKA ALT HENRIQUEZ
R.U.T.
10.130.163-K
Sucursal
artelibros
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Unidad
Resma papel torre
Resma papel torre
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.128
$ 15.126
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
4
Unidad
Resma carta torre
Resma carta torre
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.108
$ 13.109
44121704
Lápiz pasta
1
Unidad
Caja Lápiz pasta azul torre
Caja Lápiz pasta azul torre
$ 11.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.555
$ 11.555
44121704
Lápiz pasta
1
Unidad
Caja Lápiz pasta rojo torre
Caja Lápiz pasta rojo torre
$ 11.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.555
$ 11.555
44121708
Marcadores
1
Unidad
Caja plumón permanente negro
Caja plumón permanente negro
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.555
$ 6.555
44121708
Marcadores
1
Unidad
Caja plumón permanente rojo
Caja plumón permanente rojo
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.555
$ 6.555
44121618
Tijeras
7
Unidad
Tijera papel torre
Tijera papel torre
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.704
$ 4.706
44121708
Marcadores
1
Unidad
Caja plumón permanente azul
Caja plumón permanente azul
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.555
$ 6.555
14111525
Papel multiuso
2
Unidad
Caja opalina blanca torre
Caja opalina blanca torre
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.966
$ 15.966
14111525
Papel multiuso
1
Unidad
Caja opalina color torre
Caja opalina color torre
$ 8.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.824
$ 8.824
44121704
Lápiz pasta
1
Unidad
Caja Lápiz pasta negro torre
Caja Lápiz pasta negro torre
$ 11.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.555
$ 11.555
14111610
Cartulina
10
Unidad
Cartulina pliego artel
Cartulina pliego artel
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.510
$ 1.513
Total Neto
$ 113.571
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.579
TOTAL OC
$ 135.150
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.