Orden de Compra. Nº450-638-MC19 "Artículos Escritorio Programa 4 a 7 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-638-MC19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Artículos Escritorio Programa 4 a 7 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1003 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 21578,571301
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor artelibros
Razón Social VERONICA VALESKA ALT HENRIQUEZ
R.U.T. 10.130.163-K
Sucursal artelibros
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4UnidadResma papel torreResma papel torre $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.126
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora4UnidadResma carta torreResma carta torre $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.108 $ 13.109
44121704
Lápiz pasta1UnidadCaja Lápiz pasta azul torreCaja Lápiz pasta azul torre $ 11.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.555 $ 11.555
44121704
Lápiz pasta1UnidadCaja Lápiz pasta rojo torreCaja Lápiz pasta rojo torre $ 11.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.555 $ 11.555
44121708
Marcadores1UnidadCaja plumón permanente negroCaja plumón permanente negro $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
44121708
Marcadores1UnidadCaja plumón permanente rojoCaja plumón permanente rojo $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
44121618
Tijeras7UnidadTijera papel torreTijera papel torre $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.706
44121708
Marcadores1UnidadCaja plumón permanente azulCaja plumón permanente azul $ 6.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
14111525
Papel multiuso2UnidadCaja opalina blanca torreCaja opalina blanca torre $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
14111525
Papel multiuso1UnidadCaja opalina color torreCaja opalina color torre $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824
44121704
Lápiz pasta1UnidadCaja Lápiz pasta negro torreCaja Lápiz pasta negro torre $ 11.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.555 $ 11.555
14111610
Cartulina10UnidadCartulina pliego artelCartulina pliego artel $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.513
Total Neto $ 113.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.579
TOTAL OC $ 135.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.