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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
450-693-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Tela de Lino Mantenimiento Salón Cultural |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PROVEEDOR NO CUENTA CON EL PRODUCTO EN EL COLOR DESEADO. |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
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R.U.T. |
69.210.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna 277 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
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R.U.T. |
69.210.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N°277 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
70651,215 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N°277 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BALDOS |
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Razón Social |
JORGE BELTRAN Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.947.650-2 |
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Sucursal |
BALDOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121803
| Lino | 75 | Metro Cuadrado | Tela de lino sintético para confección cortinajes Salón Cultural. | Tela de lino sintético para confección cortinajes Salón Cultural. |
$ 4.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 371.850
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$ 371.849
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Total Neto
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$ 371.848
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.651
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$ 442.499
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.