Orden de Compra. Nº450-86-SE19 "Convenio de Suministro de Servicio de Coffe, Coctel, Colaciones, Tortas y Empanadas Actividades Municipales Río Negro 2019 DESDE 450-19-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-86-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2019
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro de Servicio de Coffe, Coctel, Colaciones, Tortas y Empanadas Actividades Municipales Río Negro 2019 DESDE 450-19-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 450-19-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 20596
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dulce Imagen Río Negro
Razón Social GIMENA DEL CARMEN CARCAMO RADDATZ
R.U.T. 10.394.776-6
Sucursal Dulce Imagen Río Negro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadServicio Convenio Suministro CoffeServicio Convenio Suministro Coffe, según anexo adjunto. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadServicio Convenio Suministro ColacionesServicio Convenio Suministro Colaciones, según anexo adjunto. $ 22.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.300 $ 22.300
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadServicio Convenio Suministro CoctelServicio Convenio Suministro Coctel, según anexo adjunto. $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadServicio Convenio Suministro EmpanadasServicio Convenio Suministro Empanadas, según anexo adjunto. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas1UnidadServicio Convenio Suministro TortasServicio Convenio Suministro Tortas, según anexo adjunto. $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 108.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.596
TOTAL OC $ 128.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.