|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4503-12-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-09-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE GOMAS ANTIDESLIZANTES PARA GIMNASIO LIPAC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
|
|
R.U.T. |
60.923.535-7 |
|
Dirección de Facturación |
Chacabuco 899 |
|
Comuna |
Cauquenes
|
|
Impuesto |
93834 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 899 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL COMPARO LTDA |
|
Razón Social |
COMERCIAL COMPARO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.290.943-K |
|
Sucursal |
COMERCIAL COMPARO LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201513 2239-10-LP12
| Cintas de seguridad antideslizante | 60 | | (982072 )ANTIDESLIZANTES QRUBBER GRADA ESTRIADA NEGRO-AMARILLO 121CM X 32 CM X 5MM 997553 | (982072) ANTIDESLIZANTES QRUBBER GRADA ESTRIADA NEGRO-AMARILLO 121CM X 32 CM X 5MM; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $400 |
$ 7.999,00
|
$ 0,00
|
$ 24.000,00
|
$ 479.940
|
$ 503.940
|
|
|
Total Neto
|
$ 503.940
|
|
Descuento
|
$ 10.079
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 93.834
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 587.695
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.