Orden de Compra. Nº4503-12-CM19 "COMPRA DE GOMAS ANTIDESLIZANTES PARA GIMNASIO LIPAC"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4503-12-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GOMAS ANTIDESLIZANTES PARA GIMNASIO LIPAC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda
Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 60.923.535-7
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 899
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 60.923.535-7
Dirección de Facturación Chacabuco 899
Comuna Cauquenes
Impuesto 93834
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 899
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL COMPARO LTDA
Razón Social COMERCIAL COMPARO LIMITADA
R.U.T. 76.290.943-K
Sucursal COMERCIAL COMPARO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201513
2239-10-LP12
Cintas de seguridad antideslizante60 (982072 )ANTIDESLIZANTES QRUBBER GRADA ESTRIADA NEGRO-AMARILLO 121CM X 32 CM X 5MM 997553(982072) ANTIDESLIZANTES QRUBBER GRADA ESTRIADA NEGRO-AMARILLO 121CM X 32 CM X 5MM; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $400 $ 7.999,00 $ 0,00 $ 24.000,00 $ 479.940 $ 503.940
Total Neto $ 503.940
Descuento $ 10.079
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.834
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 587.695


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.