Orden de Compra. Nº4503-129-SE10 "material para reparaciones."
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4503-129-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra material para reparaciones.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda
Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 60.923.535-7
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 899
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 60.923.535-7
Dirección de Facturación Chacabuco 899
Comuna Cauquenes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 899
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA SA
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA S A
R.U.T. 99.507.450-8
Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL STELLA SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1Frasco Ampolla1 silicona para sellar1 silicona para sellar $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Litro1 lt. de diluyente1 lt. de diluyente $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
60121001
Pinturas1Litro1 lt. de barniz hab.1 lt. de barniz hab. $ 3.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.080
31191501
Papeles de lija3Pliego3 pliegos de lija Nº 803 pliegos de lija Nº 80 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
31211904
Brochas1Unidad Internacional1 brocha de 2"1 brocha de 2" $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31161611
Pernos de sujeción3Unidad Internacional3 pernos de 1/4 x 1/2"3 pernos de 1/4 x 1/2" $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180 $ 180
31161601
Pernos de anclaje4Unidad Internacional4 pernos anclaje 3/8 x 3 1/2"4 pernos anclaje 3/8 x 3 1/2" $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480
31161512
Tornillos de rosca para laminados40Unidad Internacional40 tornillos spack 5/8 x 1 1/2"40 tornillos spack 5/8 x 1 1/2" $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400 $ 400
31162506
Soporte de pared40Unidad Internacional40 tarugos Nº 840 tarugos Nº 8 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
27112801
Brocas1Unidad Internacional1 broca para fierro 3 mm.1 broca para fierro 3 mm. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
31211904
Brochas5Unidad Internacional5 brochas económicas de 3"5 brochas económicas de 3" $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31211501
Pinturas al esmalte1Galón1 galón de esmalte Ceresita1 galón de esmalte Ceresita $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
31211506
Pinturas de látex2Galón2 galones alto tráfico tricolor2 galones alto tráfico tricolor $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 68.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 68.130

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.