Orden de Compra. Nº4503-144-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 4503-18-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4503-144-OC07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4503-18-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA ARREGLO DE FOTOCOPIADORA
Proveniente de Licitación 4503-18-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda
Razón Social Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda
R.U.T. 60.923.535-7
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 899
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda
R.U.T. 60.923.535-7
Dirección de Facturación Chacabuco 899
Comuna -1
Impuesto 26125
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 899
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Viviana Barros García
R.U.T. 9.299.069-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1UnidadCinta para reparar tubería o manguito1 TEFLON $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
27112110
Pinzas de anillo de retención3UnidadPinzas de anillo de retención3 PINZAS DEL TEFLON $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47121813
Cuchillas de recambio de raspadora1UnidadCuchillas de recambio de raspadora1 CUCHILLA DE TEFLON $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadPapel para fotocopiadora o impresora1 CACHER DEL PAPEL $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30222063
Area de servicios1UnidadArea de servicios1 MANO DE OBRA (SERVICIO TECNICO) $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 137.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.125
TOTAL OC $ 163.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.