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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4503-144-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
22-06-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4503-18-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA ARREGLO DE FOTOCOPIADORA |
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Proveniente de Licitación
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4503-18-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda
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R.U.T. |
60.923.535-7 |
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Dirección de Facturación |
Chacabuco 899 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
26125 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco 899 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Viviana Barros García
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R.U.T. |
9.299.069-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31201519
| Cinta para reparar tubería o manguito | 1 | Unidad | Cinta para reparar tubería o manguito | 1 TEFLON |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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27112110
| Pinzas de anillo de retención | 3 | Unidad | Pinzas de anillo de retención | 3 PINZAS DEL TEFLON |
$ 7.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500
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$ 22.500
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47121813
| Cuchillas de recambio de raspadora | 1 | Unidad | Cuchillas de recambio de raspadora | 1 CUCHILLA DE TEFLON |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad | Papel para fotocopiadora o impresora | 1 CACHER DEL PAPEL |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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30222063
| Area de servicios | 1 | Unidad | Area de servicios | 1 MANO DE OBRA (SERVICIO TECNICO) |
$ 50.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.000
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$ 50.000
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Total Neto
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$ 137.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.125
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$ 163.625
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.