Orden de Compra. Nº4503-23-CM15 "insumos aseo 2do Semestre Lipac"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4503-23-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2015
Nombre de la Orden de Compra insumos aseo 2do Semestre Lipac
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda
Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 60.923.535-7
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 899
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 60.923.535-7
Dirección de Facturación Chacabuco 899
Comuna Cauquenes
Impuesto 60532,48
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 899
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general5 (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT ; Código: 25530PR;Región : VII $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
47131602
2239-7-LP12
Traperos10 (679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493(679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD; Código: 86589;Región : VII $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.690 $ 6.690
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general2 (813356) LIMPIADOR MULTIUSO KLENZO ESTUCHE POLVO 500GR 818356(813356) LIMPIADOR MULTIUSO KLENZO ESTUCHE POLVO 500GR ; Código: 99663;Región : VII $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728 $ 728
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos5 (975632) CERA NEO LÍQUIDA INCOLORA 20 L 990632(975632) CERA NEO LÍQUIDA INCOLORA 20 L; Código: 83923;Región : VII $ 32.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.170 $ 161.170
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general5 (976707) LIMPIADOR MULTIUSO VIRGINIA BANO IGENIX (KILLER) GALÓN DE 20 LITROS 991707(976707) LIMPIADOR MULTIUSO VIRGINIA BANO IGENIX (KILLER) GALÓN DE 20 LITROS; Código: 87251;Región : VII $ 24.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.520 $ 122.520
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES10 (979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES 994774(979644) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 80CM X 110CM 10 UNIDADES; Código: 81988;Región : VII $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos1 (1138165) CERA NEO LIQUIDA 5 LITROS ROJA ABRILLANTABLE PISO DURO UNIDAD 1160216(1138165) CERA NEO LIQUIDA 5 LITROS ROJA ABRILLANTABLE PISO DURO UNIDAD; Código: 11360RJ;Región : VII $ 4.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.384 $ 4.384
Total Neto $ 318.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.532
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 379.124


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.