Orden de Compra. Nº4503-29-SE11 "toner fotocopiadora"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4503-29-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2011
Nombre de la Orden de Compra toner fotocopiadora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda
Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 60.923.535-7
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 899
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 60.923.535-7
Dirección de Facturación Chacabuco 899
Comuna Cauquenes
Impuesto 9424
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 899
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO SEGUNDO CAMPOS RIQUELME
Razón Social PEDRO SEGUNDO CAMPOS RIQUELME
R.U.T. 8.896.612-0
Sucursal PEDRO SEGUNDO CAMPOS RIQUELME
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definidaTONER BROTHER 8085 FOTOCOPIADORA PME  $ 49.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600
Total Neto $ 49.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.424
TOTAL OC $ 59.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.