Orden de Compra. Nº4503-345-SE09 "MATERIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4503-345-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda
Razón Social Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda
R.U.T. 60.923.535-7
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 899
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda
R.U.T. 60.923.535-7
Dirección de Facturación Chacabuco 899
Comuna Cauquenes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 899
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER TALCA (43)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER TALCA (43)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla25Unidad no definida25 MTS DE MALLA25 MTS DE MALLA HEXA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
23171509
Soldadura15Unidad no definida15 KILOS DE ELCTRODOPS15 KILOS DE ELECTRODOS PTO VERDE $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.550 $ 35.550
42151805
Discos de acabado o pulido15Unidad no definida 15 DISCOS DE CORTE $ 1.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.175 $ 23.175
42151805
Discos de acabado o pulido5Unidad no definida5 DISCO DE DESBASTE5 DISCOS DE DESBASTE $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
86131502
Pintura1Unidad no definida1 GALON ANTICORROSIVO1 GALON DE ANTICORROSIVO $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3Unidad no definida 3 LTS DE DILUYENTE $ 1.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.795 $ 3.795
31211904
Brochas3Unidad no definida3 BROCHAS3 BROCHAS $ 1.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.695 $ 4.695
Total Neto $ 106.265
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 106.265

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.