Orden de Compra. Nº4503-68-SE12 "material de oficina direccion-secretaria"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4503-68-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2012
Nombre de la Orden de Compra material de oficina direccion-secretaria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda
Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 60.923.535-7
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 899
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 60.923.535-7
Dirección de Facturación Chacabuco 899
Comuna Cauquenes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 899
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L.
Razón Social LIBRERIAS Y SERVICIOS SERGIO LUIS MARIO VIGNOLO MO
R.U.T. 52.002.337-2
Sucursal LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre3Unidad no definida3 correctores  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
60123601
Pegamento de purpurina3Unidad no definida3 stick fix  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860
11162118
Tejido de hilado de papel150Unidad no definida150 hojas hiladas crema  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
45101512
Termo impresora de transferencia para aplicaciones15Unidad no definida15 termolaminados  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.750 $ 12.750
12171703
Tintas4Unidad no definida4 tintas impresora epson  $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
14111609
Papel para forrar10Unidad no definida10 pliegos de carton forrado  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
44122010
Divisores30Unidad no definida30 juegos de separador de oficio  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
44122001
Archivadores de fichas20Unidad no definida20 archivadores de palanca  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
31201601
Adhesivos químicos1Unidad no definida1 tarro de agorex  $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210
14121601
Papel crepé no blanqueado10Unidad no definida10 pliegos de papel crepe  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
56101708
Archivadores móviles30Unidad no definida30 archivadores plastificados  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
Total Neto $ 138.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 138.680

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.