Orden de Compra. Nº4503-81-SE12 "materiales oficina ventas"
Recuerde que el responsable del pago es LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4503-81-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2012
Nombre de la Orden de Compra materiales oficina ventas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Liceo Politecnico Pedro Aguirre Cerda
Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 60.923.535-7
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 899
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LICEO POLITECNICO PEDRO AGUIRRE CERDA
R.U.T. 60.923.535-7
Dirección de Facturación Chacabuco 899
Comuna Cauquenes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 899
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L.
Razón Social LIBRERIAS Y SERVICIOS SERGIO LUIS MARIO VIGNOLO MO
R.U.T. 52.002.337-2
Sucursal LIBRERIAS DON MARIO E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad no definidatinta impresora cannon ip1900  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
44103105
Cartuchos de tinta2Unidad no definidatinta impresora cannon ip  $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
11162118
Tejido de hilado de papel50Unidad no definida50 hojas hiladas  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ30Unidad no definida30 frascos de silicona  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
14111610
Cartulina10Unidad no definida10 pliegos de cartulina blanca  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
14111610
Cartulina50Unidad no definida50 pliegos de cartulina color surtido  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10Unidad no definida10 paquetes de goma eva roja  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)5Unidad no definida5 paquetes de goma eva azul  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)5Unidad no definida5 paquetes de goma eva colores surtidos  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
53131507
Mondadientes10Unidad no definida10 paquetes de brochetas  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31201515
Cintas de papel2Unidad no definida2 rollos de cinta de regalo   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
60121524
Bolígrafos de gel10Unidad no definida10 lapices gel de distintos colores  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
31201505
Cinta adhesiva de doble cara4Unidad no definida4 rollos cinta doble contacto  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31201606
Calafateos10Unidad no definida10 pistolas de silicona  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ30Unidad no definida30 barras de silicona  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo50Unidad no definida50 pliegos de papel de regalo  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
60121524
Bolígrafos de gel10Unidad no definida10 lapices tinta super gel  $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850 $ 6.850
Total Neto $ 179.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 179.050

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.