Orden de Compra. Nº4505-194-SE21 "INSUMOS LABORATORIO "MAYO 2021""
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4505-194-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LABORATORIO "MAYO 2021"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-20-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5577
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131”
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753
Comuna Linares
Impuesto 29640
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUERIMIENTOS DE DESPACHO
“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”
Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA DE FARMACIA del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares.
HORARIO: Lunes a Jueves de 8:00 a 17:00 horas y Viernes de 8:00 a 16:00 horas
CONTACTO: Sra. Carmen Gloria Gajardo, Encargado de Bodega de Farmacia, Fono 73-2566435 – 73-2566473.
Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com"

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PVequip: Diagnóstica
Razón Social PV EQUIP SA
R.U.T. 79.895.670-1
Sucursal PVequip: Diagnóstica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio1UnidadSUSPENSIÓN DE ANTISUERO SALMONELLA POLIVALENTE GRUPO BANTISUERO SALMONELLA GRUPO B, FRASCO DE 2 ML, MARCA DENKA SEIKEN, PROCEDENCIA JAPONESA, CLIENTE REFERENCIAL ISP, VENCIMIENTO 30-06-2020, ENTREGA ENTRE 24 Y 48 HRS, CODIGO DK294401. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
30201902
Unidades de laboratorio1UnidadSUSPENSIÓN DE ANTISUERO SALMONELLA GRUPO DANTISUERO SALMONELLA GRUPO D, FRASCO DE 2 ML, MARCA DENKA SEIKEN, PROCEDENCIA JAPONESA, CLIENTE REFERENCIAL ISP, VENCIMIENTO 30-09-2020, ENTREGA ENTRE 24 Y 48 HRS, CODIGO DK294449 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
30201902
Unidades de laboratorio2CajaVIALES CON PERLAS PARA ALMACENAMIENTO DE CULTIVO DE BACTERIAS (TIPO CRYOBANK)CRYOBANK, FORMATO DE VENTA SET DE 16 PERLAS PARA LA MANTENCION DE CEPAS ATCC CONTROL, MARCA COPAN, PROCEDENCIA ITALIANA, VENCIMIENTO 27-02-2020, ENTREGA ENTRE 24 Y 48 HRS, ADJUNTO INSERTO TECNICO, CODIGO COPANCRYO. $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
Total Neto $ 156.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.640
TOTAL OC $ 185.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.