Orden de Compra. Nº4505-409-SE25 "INSUMOS PARA CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE TERCERA OPINION"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4505-409-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE TERCERA OPINION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-290-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LABORATORIO HBL
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11196
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753
Comuna Linares
Impuesto 43897,22
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUERIMIENTOS DE DESPACHO

Sr. Proveedor:

“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”

ENTREGA: Bodega de Farmacia, Hospital de Linares, Brasil 753, Linares.

HORARIO: Lunes a Viernes 8:00 a 16:00 horas.

CONTACTO: Sra. Carmen Gloria Gajardo, Encargado de Bodega de Farmacia, Fono 73-2566435 – 73-2566473.

Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA DE FARMACIA del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares:

Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com"

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S.A.
R.U.T. 79.622.060-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116110
Controles de calidad, calibradores o normativas de1Unidad no definidaAmonio/Etanol BR-544LIQUICHECK ETHANOL/AMMONIA L1 6x3ml 8 kit por nivelAmonio/Etanol BR-544LIQUICHECK ETHANOL/AMMONIA L1 6x3ml 8 kit por nivel $ 110.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.404 $ 110.404
41116110
Controles de calidad, calibradores o normativas de1Unidad no definidaAmonio/Etanol BR-545LIQUICHECK ETHANOL/AMMONIA L2 6x3ml 8 kit por nivelAmonio/Etanol BR-545LIQUICHECK ETHANOL/AMMONIA L2 6x3ml 8 kit por nivel $ 120.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.634 $ 120.634
Total Neto $ 231.038
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.897
TOTAL OC $ 274.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.