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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4506-10-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRÓTESIS REMOVIBLE (ENERO 2026) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-71-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
293987 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Laboratorio Dental Anatomy |
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Razón Social |
DANIEL POTOSI GUERRERO LABORATORIO DENTAL E.I.R.L.
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R.U.T. |
78.112.494-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Laboratorio Dental Anatomy |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85121502
| Consultas de médicos de atención primaria | 1 | Global | PRÓTESIS REMOVIBLE (SEGUN DETALLE ADJUNTO) | Daniel Potosi Guerrero E.I.R.L Laboratorio dental.Ubicado en Maipu,424-A Linares,Maule fono 921709661dentalanatomylab01@gmail.com. Producto a proveer confeccion de protesis acrilicas, reparaciones y rebases. Productos confeccionados 100% garantisando nuen |
$ 1.547.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.547.300
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$ 1.547.300
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Total Neto
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$ 1.547.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 293.987
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$ 1.841.287
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.