Orden de Compra. Nº
4506-4-SE20
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INSUMOS DENTAL
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4506-4-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DENTAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5184-54-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.
61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra
Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1229
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.
61.606.917-9
Dirección de Facturación
Brasil Nº 753
Comuna
Linares
Impuesto
96254
Dirección de Envío de la Factura
Brasil Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-02-2020
Título
Descripción
REQUERIMIENTO DE DESPACHO
Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA DE FARMACIA del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares.
HORARIO: Lunes a Jueves 8:00 a 17:00 y Viernes 8:00 a 16:00 horas.
CONTACTO: Sra. Carmen Gloria Gajardo, Encargado de Bodega de Farmacia, Fono 73-2566435 – 73-2566473.
Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com"
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social
DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T.
79.595.850-9
Sucursal
DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
10
Caja
AGUJAS CARPULE DESECHABLES 27 G 32 MM. CAJA X 100
AGUJAS CARPULE DESECHABLES 27 G 32 MM. CAJA X 100 SEPTODONT FRANCIA
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.000
$ 49.000
30201903
Unidades dentales
10
Caja
AGUJAS CARPULE DESECHABLES 30 G 21 MM. CAJA X 100
AGUJAS CARPULE DESECHABLES 30 G 21 MM. CAJA X 100 SEPTODONT FRANCIA
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.000
$ 49.000
30201903
Unidades dentales
15
Caja
ANESTESIA DENTAL.LIDOCAINA AL 2 %. CON VASOCONSTRICTOR EPINEFRINA 1/100.000. TUBO DE VIDRIO.CAJA X 100 TUBOS
ANESTESIA DENTAL.LIDOCAINA AL 2 %. CON VASOCONSTRICTOR EPINEFRINA 1100.000. TUBO DE VIDRIO.CAJA X 50 TUBOS LIGNOSPAM MARCA SEPTODONT FRANCIA VER FICHA A DJUNTO
$ 15.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 237.750
$ 237.750
30201903
Unidades dentales
15
Unidad
ACIDO ORTO FOSFÓRICO 37% EN GEL (ACIDO GRABADOR ESMALE/ENAMEL ETCHING) JERINGA 3 ML
ACIDO ORTO FOSFÓRICO 37% EN GEL ACIDO GRABADOR ESMALEENAMEL ETCHING JERINGA 4 ML ALTUS USA
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.850
$ 59.850
30201903
Unidades dentales
4
Frasco
ADHESIVO PARA IMPRESIÓN DE SILICONA FRASCO 10 ML.
ADHESIVO PARA IMPRESIÓN DE SILICONA FRASCO 10 ML. SL BOND FRASCO 5 ML MARCA WEISS WISS SUIZO
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
30201903
Unidades dentales
15
Frasco
CEMENTO SULFATO DE ZINC LIBRE DE EUGENOL, FRASCO 40 GRS, COLOR BLANCO OPACO ( TIPO FERMÍN )
CEMENTO SULFATO DE ZINC LIBRE DE EUGENOL, FRASCO 40 GRS, COLOR BLANCO OPACO FERMÍN DETAX ALEMAN
$ 5.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.400
$ 83.400
Total Neto
$ 506.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 96.254
TOTAL OC
$ 602.854
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.