Orden de Compra. Nº4506-4-SE20 "INSUMOS DENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4506-4-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5184-54-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATOS-SUMINISTRO
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1229
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753
Comuna Linares
Impuesto 96254
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-02-2020
TítuloDescripción
REQUERIMIENTO DE DESPACHO
Sr. proveedor, se solicita despachar sus productos a través de Guía de Despacho a BODEGA DE FARMACIA del Hospital de Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares.
HORARIO: Lunes a Jueves 8:00 a 17:00 y Viernes 8:00 a 16:00 horas.
CONTACTO: Sra. Carmen Gloria Gajardo, Encargado de Bodega de Farmacia, Fono 73-2566435 – 73-2566473.
Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com"

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales10CajaAGUJAS CARPULE DESECHABLES 27 G 32 MM. CAJA X 100AGUJAS CARPULE DESECHABLES 27 G 32 MM. CAJA X 100 SEPTODONT FRANCIA $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
30201903
Unidades dentales10CajaAGUJAS CARPULE DESECHABLES 30 G 21 MM. CAJA X 100AGUJAS CARPULE DESECHABLES 30 G 21 MM. CAJA X 100 SEPTODONT FRANCIA $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
30201903
Unidades dentales15CajaANESTESIA DENTAL.LIDOCAINA AL 2 %. CON VASOCONSTRICTOR EPINEFRINA 1/100.000. TUBO DE VIDRIO.CAJA X 100 TUBOS ANESTESIA DENTAL.LIDOCAINA AL 2 %. CON VASOCONSTRICTOR EPINEFRINA 1100.000. TUBO DE VIDRIO.CAJA X 50 TUBOS LIGNOSPAM MARCA SEPTODONT FRANCIA VER FICHA A DJUNTO $ 15.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.750 $ 237.750
30201903
Unidades dentales15UnidadACIDO ORTO FOSFÓRICO 37% EN GEL (ACIDO GRABADOR ESMALE/ENAMEL ETCHING) JERINGA 3 ML ACIDO ORTO FOSFÓRICO 37% EN GEL ACIDO GRABADOR ESMALEENAMEL ETCHING JERINGA 4 ML ALTUS USA $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.850 $ 59.850
30201903
Unidades dentales4FrascoADHESIVO PARA IMPRESIÓN DE SILICONA FRASCO 10 ML.ADHESIVO PARA IMPRESIÓN DE SILICONA FRASCO 10 ML. SL BOND FRASCO 5 ML MARCA WEISS WISS SUIZO $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
30201903
Unidades dentales15FrascoCEMENTO SULFATO DE ZINC LIBRE DE EUGENOL, FRASCO 40 GRS, COLOR BLANCO OPACO ( TIPO FERMÍN )CEMENTO SULFATO DE ZINC LIBRE DE EUGENOL, FRASCO 40 GRS, COLOR BLANCO OPACO FERMÍN DETAX ALEMAN $ 5.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400
Total Neto $ 506.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.254
TOTAL OC $ 602.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.