Orden de Compra. Nº4506-82-CM16 "Lentes Bambini"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4506-82-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Lentes Bambini
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra protesis farmacia HBL
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra Brasil Nº 753
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T. 61.606.917-9
Dirección de Facturación Brasil Nº 753
Comuna Linares
Impuesto 122780,28
Dirección de Envío de la Factura Brasil Nº 753
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Red Optica S.A.
Razón Social RED OPTICA S.A.
R.U.T. 76.576.900-0
Sucursal Red Optica S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos30 (972055) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 9 TÓRICO 989055(972055) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 9 TÓRICO; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
42142902
2239-17-LP13
Lentes de gafas o anteojos30 (972057) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 10 TÓRICO 989057(972057) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 10 TÓRICO; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
42142903
2239-17-LP13
Marcos de lentes o anteojos30 (1036723) MARCO SOLO BAMBINI REPARACION 1056723(1036723) MARCO SOLO BAMBINI REPARACION; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000
Total Neto $ 659.400
Descuento $ 13.188
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 122.780
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 768.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.