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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4506-82-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Lentes Bambini |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
122780,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2016 |
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Proveedor |
Red Optica S.A. |
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Razón Social |
RED OPTICA S.A.
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R.U.T. |
76.576.900-0 |
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Sucursal |
Red Optica S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142902 2239-17-LP13
| Lentes de gafas o anteojos | 30 | | (972055) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 9 TÓRICO 989055 | (972055) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 9 TÓRICO; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.400
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$ 92.400
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42142902 2239-17-LP13
| Lentes de gafas o anteojos | 30 | | (972057) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 10 TÓRICO 989057 | (972057) CRISTAL - ORGÁNICO LENTE TRAMO 10 TÓRICO; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.000
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$ 132.000
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42142903 2239-17-LP13
| Marcos de lentes o anteojos | 30 | | (1036723) MARCO SOLO BAMBINI REPARACION 1056723 | (1036723) MARCO SOLO BAMBINI REPARACION; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 14.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 435.000
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$ 435.000
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Total Neto
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$ 659.400
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Descuento
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$ 13.188
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 122.780
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 768.992
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.