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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4506-98-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTAL DIC. 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-54-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
“El Hospital de Linares se exceptúa del pago a 30 días por ser parte de un Servicio de Salud, según Ley 21.131” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
49400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-12-2019 |
| REQUERIMIENTO DE DESPACHO | Sr. Proveedor:
“FAVOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, PARA PAGO OPORTUNO”
ENTREGA: Bodega de Farmacia, Hospital de
Linares, Brasil 753, Linares.
HORARIO: Lunes a Jueves 8:00 a 17:00 y Viernes
8:00 a 16:00 horas.
CONTACTO: Sra. Carmen Gloria Gajardo,
Encargado de Bodega de Farmacia, Fono 73-2566435 – 73-2566473.
Sr. proveedor, se solicita despachar sus
productos a través de Guía de Despacho a BODEGA DE FARMACIA del Hospital de
Linares, ubicada en Avda. Brasil # 753, Linares:
Factura en formato digital: enviar a "dipresrecepcion@custodium.com" |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL |
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Razón Social |
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
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R.U.T. |
76.242.192-5 |
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 4 | Kit | CEMENTO VITREMER KIT DE OBTURACION FOTOPOLIMERIZABLE DE VIDRIO IONOMERO | MARCA 3M ESPE. PRODUCTO AMERICANO. VITREMER. Vidrio Ionómero para restauracion con resina. FOTOPOLIMERIZABLE. POLVO 5 GRS. + LIQUIDO 2.5 ML + GLASEADOR 2 ML. ACCESORIOS. VCTO 2020. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 2 DIAS. |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 260.000
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$ 260.000
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Total Neto
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$ 260.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.400
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$ 309.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.