Orden de Compra. Nº4507-38-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4507-6-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría de Agricultura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4507-38-SE13
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 31-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4507-6-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4507-6-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI III Región
Razón Social Subsecretaría de Agricultura
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N° 546 depto. 32
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría de Agricultura
R.U.T. 61.301.000-9
Dirección de Facturación Chacabuco N° 546 depto. 32
Comuna Copiapó
Impuesto 233662
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N° 546 depto. 32
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIO ALBERTO TORO MENDOZA
Razón Social MARIO ALBERTO TORO MENDOZA
R.U.T. 4.371.519-4
Sucursal MARIO ALBERTO TORO MENDOZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131704
Ganchos para cortinas1Unidad   $ 1.229.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.229.800 $ 1.229.800
Total Neto $ 1.229.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.662
TOTAL OC $ 1.463.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.