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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4508-1708-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FLORES 05/10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4508-28-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
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R.U.T. |
60.505.720-9 |
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Dirección de Facturación |
Alvaro Casanova 311 A |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
19957,982736 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alvaro Casanova 311 A |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-11-2010 |
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Proveedor |
floreria arueste |
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Razón Social |
PATRICIA ELIANA ARUESTE KNAPP
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R.U.T. |
4.949.122-0 |
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Sucursal |
floreria arueste |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11162121
| Arreglos ornamentales | 1 | Unidad | ARREGLO BAÑO ( SALON PISCINA) | ARREGLO BAÑO ( SALON PISCINA) |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.521
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$ 2.521
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| Arreglos ornamentales | 4 | Unidad | ARREGLO VIDRIO ( CAFETERIA ) | ARREGLO VIDRIO ( CAFETERIA ) |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.764
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$ 11.765
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11162121
| Arreglos ornamentales | 1 | Unidad | ARREGLO BAÑO (CAFETERIA) | ARREGLO BAÑO (CAFETERIA) |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.521
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$ 2.521
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11162121
| Arreglos ornamentales | 30 | Unidad | ARREGLO VASO (SALON PISCINA) | ARREGLO VASO (SALON PISCINA) |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.230
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$ 88.235
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Total Neto
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$ 105.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.958
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$ 125.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.