Orden de Compra. Nº4508-920-SE09 "FLORES 14/08"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4508-920-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2009
Nombre de la Orden de Compra FLORES 14/08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4508-23-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Casa Campo La Reina
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo.O'higgins Nº 1197, P.10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Alvaro Casanova 311 A
Comuna La Reina
Impuesto 3325
Dirección de Envío de la Factura Alvaro Casanova 311 A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor floristerialeslie
Razón Social LESLIE EDITH SOTO ROJAS
R.U.T. 6.379.006-0
Sucursal floristerialeslie
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Arreglo de flores cortadas5UnidadARREGLO CIRIOSARREGLO CIRIOS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
Total Neto $ 17.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.325
TOTAL OC $ 20.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.