|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4511-23-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
23-01-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS MANTENCION AREAS VERDES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
|
|
R.U.T. |
69.130.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Errázuriz Nº 240 Retiro |
|
Comuna |
Retiro
|
|
Impuesto |
199214,463768116 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Errázuriz Nº 240 Retiro |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
39313065 |
|
Razón Social |
ABSALÓN ALBINO MUÑOZ RETAMAL
|
|
R.U.T. |
3.931.306-5 |
|
Sucursal |
39313065 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70111703
| Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines | 2 | Mes | Se requiere contratar el servicio de mantención de áreas verdes en Plazoleta Población San Francisco, Plazoleta El Esfuerzo, Gimnasio, DIDECO y Municipalidad, por los meses de enero y febrero de 2024, de acuerdo a decreto 296 de fecha 23.01.24, pagaderos previo vºbº de DOM
| Servicio de Mantención de Áreas Verdes |
$ 624.809,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.249.618
|
$ 1.249.618
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.249.618
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios (14,5%) 14,5 %
|
$ 199.214
|
|
$ 1.448.832
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.