Orden de Compra. Nº4511-26-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4511-7-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4511-26-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4511-7-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4511-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Errázuriz Nº 240 Retiro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Facturación Av. Errázuriz Nº 240 Retiro
Comuna Retiro
Impuesto 0,19
Dirección de Envío de la Factura Av. Errázuriz Nº 240 Retiro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RETIRO EN PLANTA DE ACOPIO 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transmara SPA
Razón Social TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA
R.U.T. 78.654.420-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transmara SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos1GlobalORDEN DE COMPRA INICIAL CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIAL PÉTREO SEGÚN CONTRATO, BASES ADM., TÉRMINOS DE REFERENCIA, Y OTROS ANEXOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN. PERÍODO 12 MESES, PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL M$28.000 SEGÚN REQUERIMIENTOS UNIDADES TECNICAS (DIDECO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL).   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.