Orden de Compra. Nº4511-86-SE25 ""Arr. Plataf. de Gestión Docum. con Firma Electrón"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4511-86-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra "Arr. Plataf. de Gestión Docum. con Firma Electrón
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4511-19-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Errázuriz Nº 240 Retiro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 09 999 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Facturación Av. Errázuriz Nº 240 Retiro
Comuna Retiro
Impuesto 2608320
Dirección de Envío de la Factura Av. Errázuriz Nº 240 Retiro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FEDOK
Razón Social FEDOK SPA
R.U.T. 77.542.351-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FEDOK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232305
Software de creación de informes de bases de datos1GlobalServicio de "Arriendo de Plataforma Gestor Documental con Firma Electrónica", por el periodo octubre 2025 a octubre 2026, correspondiente a últimos 12 meses de un total de 24, aplicando reajuste, según calculadora IPC, de acuerdo condiciones establecidas en licitación pública ID N°4511-19-LE24 y valor informado por Directora de Administración y Finanzas a través de correo de fecha 13.10.25 de $1.361.360 mensual IVA incluidoOrden de Compra por 12 meses $ 13.728.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.728.000 $ 13.728.000
Total Neto $ 13.728.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.608.320
TOTAL OC $ 16.336.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.