Orden de Compra. Nº4513-11-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4513-7-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Renaico
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4513-11-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4513-7-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4513-7-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 43396
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "FACAVA" Electricidad
Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO
R.U.T. 9.633.707-8
Sucursal "FACAVA" Electricidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121606
Cable coaxial250UnidadCABLE PRE ENSAMBLADO 2X16M/M2 CON NEUTRO AISALADO  $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500
26121606
Cable coaxial100UnidadCALECO 2X1.5 M/M2  $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
26121606
Cable coaxial50UnidadCALECO 3X2.5 M/M2  $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.450 $ 20.450
26121606
Cable coaxial200UnidadALAMBRE 1.5 BLANCO Y ROJO  $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
27111704
Enchufes30UnidadENCHUFES 10-16 AMPERES  $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.650 $ 16.650
39101601
ampolletas halógenas4UnidadFOCOS HALOGENOS  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
39121501
Interruptores de seguridad30UnidadINTERRUPTORES 9/12  $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990
39121708
Din riel30UnidadCALOTAS S/P PARA RIEL DIN  $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.940 $ 11.940
43221507
Marcadores automáticos30UnidadAUTOMATICOS DE 10 AMPERES  $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.370 $ 26.370
Total Neto $ 228.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.396
TOTAL OC $ 271.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.