Orden de Compra. Nº4513-114-SE22 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4513-114-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-11-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 215-22-04-012 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 60860,61
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabian Enrique
Razón Social COMERCIAL 77 SPA
R.U.T. 76.863.525-0
Sucursal Fabian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171517
Tapas para cerradura1UnidadCERRADURA PARA PORTON  $ 21.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.839 $ 21.839
32141012
Tubo de diodo10UnidadTUBO FLUORECENTE GRANDE  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
39111810
Interruptor de lámpara15UnidadPARTIDOR  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
31241501
Lentes10UnidadANTIPARRAS NEGRAS  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
73101602
Servicios de producción de carbonato sódico (carbo10UnidadSODA CAUSTICA X KL  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
32111503
Diodos emisores de luz (LED)4UnidadEQUIPO LED 18W  $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.220 $ 30.220
32111503
Diodos emisores de luz (LED)20UnidadTUBO LED 18 V COLOMBO  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.060 $ 67.060
27111801
Cintas métricas2UnidadHUINCHA DE MEDIR  $ 7.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100
26101737
Cadena de distribución10UnidadFLAPER CADENA METALICA  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920
31211910
Mitones5UnidadGUANTES ALBAÑIL NEGRO  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
31211910
Mitones50UnidadGUANTES CABRITILLA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.050 $ 105.050
Total Neto $ 320.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.861
TOTAL OC $ 381.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.