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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4513-164-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-08-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE TRABAJO N° 284 CAMIÓN VOLKSWAGEN CVVT-88 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3908-4-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Comercio 206 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Comercio 206 |
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Comuna |
Renaico
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Impuesto |
140009,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 206 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
garage fulgeri |
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Razón Social |
ANDRES CONTARDO FULGERI BARBIERI
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R.U.T. |
7.356.976-1 |
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Sucursal |
garage fulgeri |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31181702
| Empaquetaduras | 1 | Unidad | JUEGO DE EMPAQUETADURAS SUPERIOR DE MOTOR | |
$ 115.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.000
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$ 115.000
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31181606
| Juegos de sellos | 1 | Unidad | JUEGOS DE SELLOS DE AGUA | |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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50202301
| Agua | 4 | Unidad | BIDONES DE AGUA | |
$ 4.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.808
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$ 16.808
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26111703
| Baterías para vehículos | 2 | Unidad | BATERÍAS 100AH. | |
$ 105.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.084
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$ 210.084
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Global | SERVICIO MANO DE OBRA DESMONTAR CULATINES PARA REEMPLAZAR EMPAQUETADURA DE CULATA Y SELLOS DE AGUA | |
$ 350.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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Total Neto
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$ 736.892
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 140.009
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$ 876.901
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.