Orden de Compra. Nº4513-191-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4513-92-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4513-191-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4513-92-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 287371,2
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sahara
Razón Social ALFREDO ANUAR NAZAL DÍAZ
R.U.T. 11.779.793-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sahara
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121508
Mantas o frazadas52UnidadFRAZADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.480 $ 519.480
49121502
Colchones de espuma20UnidadCOLCHONES ESPUMA, SEGÚN FICHA ADJUNTA  $ 49.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 993.000 $ 993.000
Total Neto $ 1.512.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.371
TOTAL OC $ 1.799.851


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.221.639-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.436.827-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.508.090-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 8.172.307-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.574.103-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.404.809-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 11.779.793-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.231.189-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.904.788-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.171.739-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.