|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4513-191-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-09-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4513-92-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio 206 |
|
Comuna |
Renaico
|
|
Impuesto |
287371,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 206 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sahara |
|
Razón Social |
ALFREDO ANUAR NAZAL DÍAZ
|
|
R.U.T. |
11.779.793-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Sahara |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52121508
| Mantas o frazadas | 52 | Unidad | FRAZADAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA | |
$ 9.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 519.480
|
$ 519.480
|
49121502
| Colchones de espuma | 20 | Unidad | COLCHONES ESPUMA, SEGÚN FICHA ADJUNTA | |
$ 49.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 993.000
|
$ 993.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.512.480
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 287.371
|
|
$ 1.799.851
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.