Orden de Compra. Nº4513-3-SE18 "MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4513-3-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-3-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 18363,5
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor garage fulgeri
Razón Social ANDRES CONTARDO FULGERI BARBIERI
R.U.T. 7.356.976-1
Sucursal garage fulgeri
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101763
Tapones del anticongelante1UnidadGL. LIQUIDO REFRIGERANTE  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLETAS COLA DE PESCADO  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
25172901
Iluminación exterior para automóviles2UnidadFOCOS LED  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
80111613
Mano de obra temporal1GlobalREVISIÓN TÉCNICA  $ 13.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.050 $ 13.050
80111613
Mano de obra temporal1GlobalMONTAJE Y ROTACIÓN SEGÚN CONTROL INTERNO N° 2051  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
80111613
Mano de obra temporal1GlobalREVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO LUCES  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
80111613
Mano de obra temporal1GlobalREGULACIÓN DE FRENOS  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
80111613
Mano de obra temporal1GlobalGESTIÓN REVISIÓN TÉCNICA  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 96.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.364
TOTAL OC $ 115.014


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.