|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4513-345-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
14-10-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Premios OMJ |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Comercio 206 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio 206 |
|
Comuna |
Renaico
|
|
Impuesto |
28025 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 206 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Patricio ernesto |
|
Razón Social |
comercial grillo varela ltda
|
|
R.U.T. |
76.331.995-4 |
|
Sucursal |
Patricio ernesto |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101704
| Galvanos | 25 | Unidad | GALVANOS MADERA CON PLACA Y CAJA 18X13 cm EN CAJA AZUL DE 20X15 cm, PLACA GRABADA FULL COLOR | |
$ 5.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 147.500
|
$ 147.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 147.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.025
|
|
$ 175.525
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.