Orden de Compra. Nº4513-35-SE26 "ADQUISICION DE MATERIALES PASARELA PEATONAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4513-35-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PASARELA PEATONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-14-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación PROGRESO S/N, BODEGA MUNICIPAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Comuna Renaico
Impuesto 12677,3109243378
Dirección de Envío de la Factura PROGRESO S/N, BODEGA MUNICIPAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabian Enrique
Razón Social COMERCIAL 77 SPA
R.U.T. 76.863.525-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fabian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas5UnidadBROCA MADERA PLANA 3COTIZACION *MM74861M* $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.933
31161601
Pernos de anclaje12UnidadPERNO ESPARRAGO 5/16COTIZACION *MM74861M* $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.156 $ 30.151
31161807
Golillas planas190UnidadGOLILLA 5/16COTIZACION *MM74861M* $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.460 $ 6.387
21101513
Discos10UnidadDISCO CORTE 4 1/2 MMCOTIZACION *MM74861M* $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
31161705
Tuerca tapa190UnidadTUERCA 5/16COTIZACION *MM74861M* $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.210 $ 11.176
27112801
Brocas3UnidadBROCA MADERA 8 MM BOSCOTIZACION *MM74861M* $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
Total Neto $ 66.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.677
TOTAL OC $ 79.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.