Orden de Compra. Nº4513-361-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4513-94-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4513-361-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4513-94-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4513-94-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 15055,98
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Crisval
Razón Social CHRISTIAN ALEXIS VALDEBENITO AITKEN
R.U.T. 12.562.572-k
Sucursal Crisval
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex3GalónLATEX BLANCO  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.909 $ 18.909
31211506
Pinturas de látex2GalónLATEX NEGRO  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
31211506
Pinturas de látex1GalónLATEX ROJO  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
31211506
Pinturas de látex1UnidadLATEX VERDE  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS 3"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31162006
Clavos de alambre4,5UnidadCLAVOAS DE 2"  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.878 $ 4.878
30103601
Vigas de madera10UnidadLISTONES DE 1X6  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1kilogramoCOLOA FRIA  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092
60124411
Alambre de bronce1RolloROLLO ALMBRE FARDO  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
Total Neto $ 79.242
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.056
TOTAL OC $ 94.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.