|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4513-428-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-11-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3908-61-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Comercio 206 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Comercio 206 |
|
Comuna |
Renaico
|
|
Impuesto |
1069,74769 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 206 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AUTOMOTRIZ ANGOLA |
|
Razón Social |
ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA
|
|
R.U.T. |
79.991.580-4 |
|
Sucursal |
AUTOMOTRIZ ANGOLA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31161611
| Pernos de sujeción | 1 | Unidad | PERNO PARA RUEDA NISSAN | |
$ 840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 840
|
$ 840
|
31161701
| Tuercas de anclaje | 1 | Unidad | TUERCA RUEDA NISSAN 12X25 | |
$ 1.008,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.008
|
$ 1.008
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Global | MANO DE OBRA | |
$ 3.782,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.782
|
$ 3.782
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.630
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.070
|
|
$ 6.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.