Orden de Compra. Nº4513-43-SE25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA STOCK"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4513-43-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA STOCK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3908-14-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra Comercio 206
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 215-22-04-012 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación Comercio 206
Comuna Renaico
Impuesto 304793,529452
Dirección de Envío de la Factura Comercio 206
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fabian Enrique
Razón Social COMERCIAL 77 SPA
R.U.T. 76.863.525-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Fabian Enrique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección1Global3 CINTA PELIGRO ROLLO 36 ANTIPARRA TRANSPARENTE 48 ANTIPARRA BLACK BULL 250 GUANTE CABRITILLA 8 BROCHA COBRA 4" 6 BROCHA DE 5" 10 BROCHA COBRA 3" 8 BROCHA COBRA 2" 4 PUNTA PH 2 SIMPLE TO 20 DISCO DE CORTE 4 1/2 MM 20 DISCO DE CORTE 7 MM 10 PITA SACO CHICA 10 TEFLON 1/2 3 LINTERNA 1000 LM TACT 5 SOLDADURA 7018X332 5 SOLDADURA 6011/332 10 GUANTE DE GOMA AZUL 2 LLAVE PUNTA CORONA 20 PANEL LED CUADRADO 2 1 CERRADURA TUBULAR CO MM36642M $ 1.048.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.048.647 $ 1.048.647
23171604
Cortadores de alambres o cables1Global1000 6*2 ROSCA DE MADERA 4 CINTA DOBLE FAST 24 M 100 5/16*1 HEXAGONAL 100 TUERCA 5/16 50 ALAMBRE N°14 NEGRO 4 AGUJAS PARA SACOS 5 SILICONA HOJALATERIA 5 SILICONA BLANCA ACET 4 VINILIT TARRO 240 CC 20 CINTA AISLADORA 10 M 10 LIJA FIERRO N 120 10 LIJA MADERA 1 CLAVO DE 2" 1 CLAVO DE 3" 1 CLAVO DE 4" 2 CLAVO PARA TECHO 2 1 2 CLAVO TECHO 1 3/4 8 ESMALTE AL AGUA BLAN 6 TAPA WC FANALOZA MM36642M $ 555.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.529 $ 555.529
Total Neto $ 1.604.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.794
TOTAL OC $ 1.908.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.